中国共产党武定县纪律检查委员会2022年部门预算公开

日期:2022-03-03点击:20043 字号: 手机:

扫描微阅读

监督索引号53232900122200000

中国共产党武定县纪律检查委员会2022年部门预算公开目录

第一部分  中国共产党武定县纪律检查委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)“三公”经费预算情况说明

(四)财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

(一)政府采购预算情况

(二)政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

(四)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(五)基本支出预算增减变化情况及原因说明

(六)项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

 

第二部分 中国共产党武定县纪律检查委员会2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

 

第三部分 中国共产党武定县纪律检查委员会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党武定县纪律检查委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国共产党武定县纪律检查委员会工作职责

1负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委),各乡(镇)党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

3)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

4)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

5)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;参与起草制定我县相关法规和规范性文件

7)在州纪委州监委的领导下,加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作

8)根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、巡察机构、乡(镇)纪委、监察组领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9)完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

武定县委巡察办工作职责

1)负责贯彻落实中央巡视工作领导小组和省委、省委巡视工作领导小组、州委、州委巡察工作领导小组、县委、县委巡察工作领导小组的决策部署;负责全面落实中央政治巡察要求,强化政治巡察指导,创新巡察工作的组织领导和方式方法。

2)负责向州委巡察办和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。

3)负责统筹、协调、指导委巡察组开展工作,负责县委巡察组考核评价工作

4)负责对巡察工作的综合分析和评估,开展巡察政策理论、重大课题调查研究和制度建设等工作,为委、委巡察工作领导小组提供决策咨询意见和政策建议。

5)负责对委、委巡察工作领导小组决定事项及巡视巡察移交事项进行督查、督办。

6)负责巡察信息化建设和政务公开、新闻宣传工作。

7)负责县委巡察工作领导小组的日常工作。

8配合做好上级党委巡视巡察联络有关工作。

9配合有关部门对巡察工作人员进行培训考核、监督和管理。

10)承办县委、委巡察工作领导小组交办的其他事项。

(二)机构设置情况

15个部室即:办公室、党委办、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案审室、案管室、干部监督室、第一执纪监督审查调查室、第二执纪监督审查调查室、第三执纪监督审查调查室、第四执纪监督审查调查室、第五执纪监督审查调查室、第六执纪监督审查调查室。5巡察组,即:巡察组(1)、巡察组(2)、巡察组(3)、巡察组(4)、巡察组(5)。19个驻纪检监察组即:驻县委办纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县人大机关纪检监察组、驻县政府机关纪检监察组、驻县发改局纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县工信商务科技局纪检监察组、驻县教体局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县司法局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县卫健局纪检监察组、驻县市场监管局纪检监察组、驻县林草局纪检监察组、驻县法院纪检监察组、驻县委县直机关纪检监察组。县委巡查办也在县纪委办公

(三)重点工作概述

2021年重点工作回顾:2021年,在州委的坚强领导和州纪委州监委的有力指导下,武定县委坚决贯彻落实中央和省州党委、纪委监委关于全面从严治党部署要求,以铁肩扛起主体责任,督促推动县纪委县监委切实履行监督责任,全面推进3456610”全面从严治党楚雄行动在罗婺大地落地见效,全县党风廉政建设和反腐败斗争工作高效扎实推进,为武定“十四五”各项目标任务的顺利实施提供了坚强的纪律作风保障。

2022年重点工作部署:(一)全面压实主体责任。(二)从严从细监督执纪。(三)深入整饬“四风”顽疾。(四)坚定不移惩治腐败。(五)持续深化政治巡察。(六)锻造过硬干部队伍。

二、预算单位基本情况

单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至202111月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制124人,其中:行政编制124人,事业编制0人。在职实有98人,其中:财政全供养98人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

遗属8人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1830.61万元,其中:一般公共预算1830.61万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年2617.38万元对比,减少786.77万元,减少的主要原因2022年预算,首先确保三保,仅预算人员支出和机关运行经费等基本收入

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1830.61万元,其中:本年收入1830.61万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1830.61万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2617.38万元减少786.77万元,减少的主要原因2022年预算,首先确保三保,仅预算人员支出和机关运行经费等基本收入

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1830.61万元。财政拨款安排支出1830.61万元,其中:基本支出1830.61万元,与上年的1834.49万元对比,减少3.88万元,减少的主要原因,一是压缩机关运行经费预算,二是人员减少,导致人员经费预算减少;项目支出0万元,2021年的782.89万元减少782.89万元,主要原因是,2022年预算,首先确保三保,仅预算人员支出和机关运行经费等基本收入

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出1453.65万元,其中:2011101行政运行1453.65万元,主要用于本单位2022年度工资福利等人员支出及单位机构运转支出。

208社会保障和就业支出160.45万元,其中:2080501归口管理的行政单位离退休19.7万元,主要支付2022年度单位属于归口管理的退休人员统筹外部分费用;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134.35万元,用于缴纳2022年度我单位在职职工养老保险金;2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.41万元,用于缴纳我单位在职职工职业年金。

210卫生健康支出115.75万元,其中:2101101行政单位医疗79.58万元,用于缴纳我单位在职人员2022年度行政单位医疗及大病医疗;2101103公务员医疗补助36.17万元,用于缴纳我单位在职人员2022年度公务员医疗补助。

221住房保障支出100.76万元,全部是2210201住房公积金支出,用于我单位在职人员2022年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1582.17万元(基本支出1582.17万元,项目支出0万元),其中:30101基本工资385.26万元,30102津贴补贴支出567.76万元,30103奖金支出267.31万元(其中:综合绩效235.2万元,十三个月工资32.11万元),30108机关事业单位基本养老保险缴费支出134.35万元,30109机关事业单位职业年金缴费6.41万元,30110行政单位医疗支出75.57万元,30112其他社会保障缴费8.58万元(其中财政对工伤保险基金的补助4.20万元),30111公务员医疗补助36.17万元,30113住房公积金100.76万元。

2.商品和服务支出213.93万元。(基本支出213.93万元,项目支出0万元)

30201办公费27.93万元、30202印刷费2万元、30205水费1万元、30207邮电费2万元、30216培训费2.27万元、30217公务接待费14.9万元、30226劳务费10万元、30227委托业务费7万元、30228工会经费42.79万元、30239其他交通费88.5万元、30231公务用车运行维护费15万元、30299其他商品和服务支出0.54万元(退休人员公务费)。

3.对个人和家庭的补助34.51万元(基本支出34.51万元,项目支出万0元),其中:30302退休费19.33万元,30305生活补助15.19万元。

(三“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额29.9万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出15万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费15万元),公务接待费支出14.9万元

(四)财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出,与上年相比无增减变化。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

(一)政府采购预算情况

2022年度本单位无政府采购预算安排。

(二)政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.9万元,较上年的48万元减少18.1万元,下降37.7%。

(一)因公出国(境)费

我单位2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年一样,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2022年因公出国(境)费预算与上年一样无预算。

(二)公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为14.9万元,较上年的15万元减少0.1万元,下降0.7%,国内公务接待批次为322次,共计接待1610人次。

2022年公务接待费比上年减少的主要原因是:严守厉行节约原则,压缩接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

我单位2022年年公务用车购置及运行维护费为15万元,较上年的33万元减少18万元,下降54.54%。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算一样;公务用车运行维护费15万元,较上年的33万元减少18万元,下降54.54%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

2022年公务用车运行维护费预算比上年减少的原因:积极响应县财政“确保三保”的预算原则,2022年仅预算了人员经费支出,为了保证年内各项工作都能正常开展,各项专项工作都有资金保障,让有限资金面面俱到,减少了公务用车运行维护费预算。

(四)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少18.1万元,减少的主要原因是压缩预算。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

我单位2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年一样,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2022年因公出国(境)费预算与上年一样无预算。

2.公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为14.9万元,较上年的15万元减少0.1万元,下降0.7%,国内公务接待批次为322次,共计接待1610人次。

2022年公务接待费比上年减少的主要原因是:严守厉行节约原则,压缩接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费

我单位2022年年公务用车购置及运行维护费为15万元,较上年的33万元减少18万元,下降54.54%。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算一样;公务用车运行维护费15万元,较上年的33万元减少18万元,下降54.54%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

2022年公务用车运行维护费预算比上年减少的原因:积极响应县财政“确保三保”的预算原则,2022年仅预算了人员经费支出,为了保证年内各项工作都能正常开展,各项专项工作都有资金保障,让有限资金面面俱到,减少了公务用车运行维护费预算。

(五)基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022基本支出预算1830.61万元。2021基本支出预算1834.49万元,比上年减少了3.88万元,主要原因是:我大力加强预算管理改革,认真落实中央八项规定,树立过紧日子的思想,大力减一般性支出规模。2022年预算,严格执行县财政“确保三保”的预算原则,我单位仅预算人员支出和机关运行经费等基本收入

(六)项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022项目支出预算0万元。2021项目支出预算782.89万元。比上年减少782.89万元。减少的原因是:2022年严格执行县财政“确保三保”的预算原则,我单位仅预算人员支出和机关运行经费等基本收入

八、重点项目预算绩效目标

2022年度,我单位不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,我们将不断建立健全相关绩效制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排公务用车运行维护费和公务接待费。其中公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为213.93万元,2021年的215.85万元减少1.92万元,减少的原因是压缩机关运行经费预算其中:办公费27.93万元,印刷费2万元、培训费2.27万元、其他交通费88.5万元、邮电费2万元、水费1万元、委托业务费7万元、劳务费10万元、公务用车运行维护费15万元、公务接待费14.9万元、工会费42.79万元、其他商品和服务支出0.54万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,我单位资产总额1609.16万元,其中,流动资产941.52万元,固定资产原值1153.65万元,固定资产净值1085.70万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产原值0.74万元,无形资产净值0.50万元,其他资产0万元。2021年资产与上年的1561.37万元相比,资产总额增加47.79万元,其中固定资产原值增加67.96万元。处置房屋建筑物0平方米,单位房屋建筑物账面原值619.68万元,净值490.57万元;处置车辆0辆,单位车辆账面原值132.76万元,净值20.84万元;报废报损资产0项,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

    中国共产党武定县纪律检查委员会2022预算重点领域财政项目文本公开

2022年度,我单位不涉及重点项目预算绩效目标,因此不涉及评价结果,我单位在预算执行过程中,将不断建立健全完善相关绩效制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

附:中国共产党武定县纪律检查委员会2022年部门预算公开表(表1-24

 

                               中国共产党武定县纪律检查委员会                       

                           2022年2月21日

监督索引号53232900122200111

名称:电话:
共0条评论

已关闭